網站訪問人數: 132543354

中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心2024年單位預算

www.ambanionline.com (2024-03-13) 來源:辦公室

目  錄

第一部分  中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分  中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心2024年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分  中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心2024年單位預算情況說明

第四部分  名詞解釋



第一部分  中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心概況



一、基本職能及主要工作

(一)考評中心職能簡介。

為高層次人才來川和在川創新創業提供相關政策咨詢、平臺、項目申報服務,協助開展招才引智、省校(院所、企業)合作以及人才項目申報、評審和發布工作。承擔領導人才考試與測評相關指導服務工作。

(二)考評中心2024年重點工作。

堅持深入學習貫徹落實黨的二十大和省委十二屆二次、三次、四次全會精神,聚焦高端人才和鄉村人才“兩大群體”,在人才“引育留用”四個環節持續發力,推動“人才之家”內涵式建設走深走實,全力助推各項工作蓄勢突破。

弘揚“四下基層”優良傳統,踐行“四個抓落實”要求,站在一線推動工作、解決問題、總結經驗,推動鄉村人才振興向下扎根、高端人才服務向上拔節。著力書寫人才振興“鄉村篇”,重點圍繞“深化、評估、試點”強基增效;書寫人才發展“創業篇”,重點圍繞“成勢、搭臺、互融”提能增效;書寫人才服務“升級篇”,重點圍繞“提檔、拓容、擴面”挖潛增效。

二、機構設置

本單位是隸屬于中共四川省委組織部的二級預算單位,本單位無下屬預算單位。



第二部分  中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心2024年單位預算表



一、單位收支總表(公開表1)

二、單位收入總表(公開表1-1)

三、單位支出總表(公開表1-2)

四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

十、政府性基金支出預算表(公開表4)

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)

十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)

          2024年單位預算公開報表(考評中心).xlsx



第三部分  中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心2024年單位預算情況說明



一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,考評中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出??荚u中心2024年收支預算總數799.89萬元,比2023年收支預算總數增加32.13萬元,主要原因是根據重點工作任務安排,增加了“組團式”幫扶等工作經費。

(一)收入預算情況

考評中心2024年收入預算799.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入799.89萬元,占100%。

(二)支出預算情況

考評中心2024年支出預算799.89萬元,其中:基本支出419.81萬元,占52.48%;項目支出380.08萬元,占47.52%。

二、財政撥款收支預算情況說明

考評中心2024年財政撥款收支預算總數799.89萬元,比2023年財政撥款收支預算總數增加32.13萬元,主要原因是根據重點工作任務安排,增加了“組團式”幫扶等工作經費。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入799.89萬元;支出包括:一般公共服務支出722.31萬元、社會保障和就業支出29.52萬元、衛生健康支出22.56萬元、住房保障支出25.5萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

考評中心2024年一般公共預算當年撥款799.89萬元,比2023年預算數增加32.13萬元,主要原因是重點工作任務安排,增加了“組團式”幫扶等工作經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出722.31萬元,占90.30%;社會保障和就業支出29.52萬元,占3.69%;衛生健康支出22.56萬元,占2.82%;住房保障支出25.5萬元,占3.19%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2024年預算數為342.23萬元,主要用于:保障中心正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為380.08萬元,主要用于:為完成人才工作目標而安排的年度項目支出,包括人才引進和培養工作經費、信息化建設及運行維護費等專項支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為29.52萬元,主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為19.98萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2024年預算數為2.58萬元,主要用于:公務員醫療補助繳費支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為25.5萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

考評中心2024年一般公共預算基本支出419.81萬元,其中:

人員經費283.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費135.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

考評中心2024年“三公”經費財政撥款預算數4萬元,其中:公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行維護費4萬元,因公出國(境)經費0.00萬元。

(一)公務接待費與2023年預算持平。

(二)公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降20%。主要原因是根據財政廳要求調整公務用車運行維護定額標準。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費4萬元,用于1輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出,主要保障人才工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

考評中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

考評中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2024年,考評中心的機關運行經費財政撥款預算為117.94萬元,比2023年預算增加3.15萬元,增長2.74%。主要原因是辦公設施損壞,相應增加維修(護)費。

(二)政府采購情況

2024年,考評中心安排政府采購預算5.5萬元,其中,政府采購貨物預算2.5萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算3萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2023年底,考評中心所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2024年考評中心開展績效目標管理的項目12個,涉及預算799.89萬元。其中:人員類項目3個,涉及預算283.89萬元;運轉類項目9個,涉及預算516萬元;特定目標類項目0個,涉及預算0萬元。



第四部分  名詞解釋



1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

欧美最猛性XXX孕妇_6080YY新觉伦_性欧美4KHDXXXX_免费精品国产一区二区三区